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楼主: 乐居

[置业指南] 后日开始“营改增”税负如何只减不增

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 楼主| 发表于 2016-4-29 11:01:50 | 显示全部楼层
 纳税人还要加强进项税额管理,确保企业取得合法抵扣凭证,如购进农产品取得合法抵扣凭证的,可以抵扣13%的进项税额。

  年应税销售额大于500万元的为一般纳税人,其提供生活性服务适用的税率为6%;年应税销售额不超过500万元的为小规模纳税人,其提供的生活服务以及一般纳税人适用简易计税方法的,征收率为3%。

  对于一般纳税人来说,由于纳税人购进的货物、劳务、服务、无形资产和不动产取得的进项税额均可抵扣,纳税人只要及时取得合法有效凭证进行抵扣,便可轻松实现税负降低。比如某全国连锁餐饮企业营改增后税率为6%,由于企业购进的预制肉品、饮料等均能从供应商取得进项税额,且购进货物适用17%税率。这种“低征高扣”(征6%,扣17%)的税率结构令实际税负相对原营业税大大降低。比如餐饮服务不含税销售额为100万元,预制肉品等食材采购不含税购进额30万元。那么销项税=100×6%=6万元,可抵扣的食材进项税=30×17%=5.1万元。实际应纳税额0.9万元,而原营业税需缴纳5万元。
 楼主| 发表于 2016-4-29 11:01:57 | 显示全部楼层
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对于采用简易计税方法的小规模纳税人来说,营业税税率为5%,而增值税征收率为3%,税负降幅超过40%。

  以月销售收入30万元的美容美发店为例,原营业税税率为5%,应交营业税15000元,营改增试点实施后,适用3%征收率,不含税销售额为30万/(1+3%),即29.12万元,应交增值税为8737元,税负直接下降41.76%。

  税务人员介绍,提供生活服务纳税人首先应提升管理水平,包括加强会计核算,分别核算适用不同税率或者征收率的销售额以及免税、应税销售额,例如餐饮企业的堂食服务和外卖就分别对应6%和17%的税率;二是要加强进项税额管理,确保企业取得合法抵扣凭证,如购进农产品取得合法抵扣凭证的,可以抵扣13%的进项税额。
 楼主| 发表于 2016-4-29 11:02:05 | 显示全部楼层
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在本次营改增试点实施中,生活服务业纳税人可享受税收优惠项目多达19个,占全部40个免税项目的47.5%。纳税人应规范税务管理,用足税收优惠政策。对于娱乐服务,原营业税适用5%~20%税率,营改增试点后一般纳税人适用6%税率,小规模纳税人适用3%征收率,税负下降最高达85%。
发表于 2016-4-29 21:46:01 | 显示全部楼层

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